- 名称:2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评
- 类型:审计师考试试题
- 授权方式:免费版
- 更新时间:05-18 21:24:26
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(第一部分)第七章内部控制及其测评 一、单项选择题 1.下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是: A.授权审批控制 B.原材料消耗定额控制 C.职责分工控制 D.固定资产盘点控制 2.下列各项, 名称:2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评,我们己经对2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评进行杀毒,以保证您的安全下载2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.kmf8.com,2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评的文件大小为5.41 MB。
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